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CONTRATTI 2018

Contratti pubblici dal' 01-01-2018 al 31-12-2018

gare2018.xml — Extensible Markup Language (XML), 148Kb

Contenuto del file

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  <metadata>
    <titolo>LEGGE 190 DEL 2012 -CONTRATTI PUBBLICI DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015</titolo>
    <abstract>LEGGE 190 DEL 2012 -CONTRATTI PUBBLICI DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2019-01-30</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.iccolognoalserio.it/anac/gare2018.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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  <data>
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      <cig>Z00209ACAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/EG del 09/01/2018 per ingresso scuole Primarie e Sec. di I grado al Museo Egizio il 01/02/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09269240017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOC. COOP - MUSEO EGIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09269240017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>555.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z05249189E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.149/PA del 30/09/2018 manutenzione lava pavimenti infanzia ditta FAI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>818.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0624559FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.500/PA del 29/09/2018 Acquisto materiale facile consumo classi seconde A-B-C- scuola primari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>221.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D21BBD1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/A/2018 del 18/04/2018 per progetto Madrelingua Inglese per 20 ore per la certificazione Ket rivolto agli alunni Classi 3^ della Scuola Secondaria di 1° grado di Cologno per a.s. 2017/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01248250167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248250167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0D21BBF15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.145/PA del 20/06/2018 per laboratorio di educazione musicale Body Percussion - Scuola primaria classi quinte - contratto del 22/01/2018 prot. 346/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04274450230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04274450230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E224B4AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-7458 del 23/03/2018 per acquisto materiale sportivo - scuola infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>381.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>381.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1221F166B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.42 del 16/04/2018 servizio noleggio bus per visita didattica del 10/04/2018 A/R da scuola infanzia a Fattoria Didattica "LE FORNASETTE".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01614530226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI BUS SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01614530226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI BUS SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1324C31AB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V200283/18 del 07/09/2018 acquisto materiale igienico sanitari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z14239E92E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E17690 del 31/05/2018 per corso addestramento software Infoschool - scuola secondaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1524BDFD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.451/PA del 13/09/2018 Acquisto materiale facile consumo classi terze scuola primari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>357.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>357.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1721A4E2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 4_18 del 12/05/2018 visita del 08/05/2018 Almenno San Bartolomeo "Romanico dell'Isola" con 2 guide chiese S. Tome e S. Giorgio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04260830163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE LEMINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04260830163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE LEMINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>308.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1921A4003</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/2018 del 19/04/2018 per visita didattica scuola infanzia del 10 e del 11 aprile 2018 - Fattoria didattica "Le Fornasette".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNCSNR67A48A794Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE FORNASETTE FATTORIA DIDATTICA DI BONACINA SARA ENRICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCSNR67A48A794Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE FORNASETTE FATTORIA DIDATTICA DI BONACINA SARA ENRICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>279.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1C2323B89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.843/2018-3 del 11/04/2018 rinnovo servi on line - inventario Mediasoft.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1548/EL del 26/01/2018 per prenotazione al GIOCO-CONCORSO Kangourou della Matematica 2017/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Kangourou Italia</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Kangourou Italia</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>465.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>465.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 40_18 del 31/03/2018 per trasporto dalla secondaria a Brembate (La torre del sole) e ritorno in data 28/03/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000187/PA del 18/06/2018 per laboratorio educativo di pscomotricità rivolto agli alunni della scuola primaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01738900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01738900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1857.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1857.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.30235 del 12/01/2018 per caparra per prenotazione attività E/O Visita al Castello di Gropparello.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01223970334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Passato &amp; Futuro S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01223970334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Passato &amp; Futuro S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1649.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1649.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA2 del 18/05/2018 per sostituzione del gruppo esterno chiusura antipanico porta accesso palazzetto Fornitura n. 8 chiavi - scuola secondaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02427510165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.Z. DI GIORGIO ZAMBELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02427510165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.Z. DI GIORGIO ZAMBELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 30_17 del 28/12/2017 per il pagamento dello spettacolo "Il Tenace Soldatino di Stagno" - Classi prime e secondi Primaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03011610163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ass. Culturale Teatro Caverna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03011610163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ass. Culturale Teatro Caverna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.142/PA del 20/06/2018 per laboratorio di educazione musicale Body Percussion - Scuola primaria classi seconde - contratto del 22/01/2018 prot. 340/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04274450230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04274450230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C22EA14E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18G0331 del 31/05/2018 per acquisto biglietti del 23/05/2018 classi quinte scuola primaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00802050153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gestione Governativa Navigazione Laghi - Direzione Garda</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00802050153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gestione Governativa Navigazione Laghi - Direzione Garda</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>311.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>311.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D21B134D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1339 del 28/02/2018 per acquisto PC + Monitor per le prove INVALSI - Acconto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 Group</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 Group</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4403.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4403.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2E241B29E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3/173 del 05/07/2018 per acquisto n. 3 sedie operativa new ring con braccioli - scuola secondaria 1° grado.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>378.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>378.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z34220D8C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22 del 20/02/2018 per il servizio di intervento in funzione dell'installazione di n.24 PC da connettere alla rete.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01583640162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.I.S SOCIETA' IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01583640162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.I.S SOCIETA' IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3621F1F24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E/45 del 09/03/2018 per il trasporto di alunni scuola primaria classi terze C-D-E per la visita d'Istruzione a Tereviglio Museo Explorazione del 09/03/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02257280160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Zambetti s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02257280160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Zambetti s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z372368518</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.81PA del 22/05/2018 per intervento fotocopiatrice ufficio di segreteria - scuola secondaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01630510160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZATI GIUSEPPE E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01630510160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZATI GIUSEPPE E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.330 del 02/10/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DITTA BRUGALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGDZN63E48G159X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DB DOMIZIANA BRUGALI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGDZN63E48G159X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DB DOMIZIANA BRUGALI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>517.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>517.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3821FED94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E/232 del 31/05/2018 per servizio trasporto alunni della scuola primaria, classi 4^C-D-E, per la visita d'Istruzione a Torino Museo Egizio del 31/05/2018/.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02257280160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Zambetti s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02257280160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Zambetti s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3924854D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.450/PA del 13/09/2018 Acquisto materiale facile consumo classi seconde scuola primaria D-</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A2110C04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000060-2018-FT PA del 30/11/2017 per ingresso parco astronomico "La Torre del sole" del 28/03/2018. alunni classi 3^C/D scuola secondaria di primo grado.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03397300165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03397300165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>265.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14 del 13/02/2018 per servizio di Noleggio autobus A/R Cologno al Serio - Torino Museo Egizio del 01/02/2017 - classi quarte A,B.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01614530226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI BUS SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01614530226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI BUS SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>415.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>415.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B2352243</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-12658 del 23/05/2018 per materiale facile consumo scuola infanzia sezione azzurra.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>238.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>238.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 80_18 del 31/05/2018 perb servizio trasporto alunni scuola sec. 1° grado (gruppo DELF)da Cologno al Serio a Bergamo per prova DELF.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z41233D19E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.51/PA del 27/04/2018 per servizio di trasporto per partecipare ai Giochi della Gioventù presso il centro sportivo di Treviglio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02818260164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02818260164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4224AA967</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13/2018 del 27/11/2018 Acquisto medaglie per IV CROSS DELLE FOSSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01607330162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPREMI SNC DI BETTONI FRANCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01607330162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPREMI SNC DI BETTONI FRANCO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z44210C81E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.110E del 27/04/2018 per servizio navigazione dei laghi di Mantova e parco del Mincio del 27/04/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02207820206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDES NAVI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02207820206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDES NAVI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z46228D9EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.09/PA/2018 del 21/03/2018 per intervento fino a 25 Km., smontaggio e rimontaggio sostituzione ricambi, prova e controllo generale - Lavapavimenti scuola primaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02415540166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIEL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02415540166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIEL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4625C6FDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.C000529/2018 del 28/11/2018 Uscita a Colle Aperto del 27/11/2018 Autoservizi Sab</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01993250164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI SAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01993250164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI SAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>458.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>458.18</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4B22315B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 53_18 del 23/05/2018 per n. 3 servizi guida effettuati in data 23/05/2018 a Desenzano del Garda e Sirmione - scuola primaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03568090173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MOSAICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03568090173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MOSAICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4B23C4253</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3601 del 20/06/2018 per acquisto dispositivi per backup - scuola secondaria di 1° grado.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 Group</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 Group</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>506.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>506.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E21F1105</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 37_18 del 31/03/2018 per trasporto dalla scuola dell'infanzia a Bergamo (sede dei Vigili del fuoco) e ritorno in data 07/03/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4F24E94FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.654/2018 FPA del 30/10/2018 ACQUISTO PC PER SEGRETERIA DITTA PC CENTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1005.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1005.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5321FEFF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.29 del 15/03/2018 per trasporto alunni da Cologno Al Serio a Brescia "Museo Santa Giulia" del 13/03/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01614530226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI BUS SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01614530226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI BUS SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z59228A04B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.53M del 28/03/2018 per la certificazione esterna in lingua francese (sessione 2018-05-S) DELF A2.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1275.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A21F801B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.84 del 30/04/2018 servizio per trasporto bus da cologno al serio a Casale Cremasco del 18/04/2018 scuola infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03743390167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Macetti s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03743390167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Macetti s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1290.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1290.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C223136C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E04678 del 09/02/2018 per contratto di assistenza e manutenzione per l'anno 2018 infoschool Spaggiari.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1884.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1884.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D21CBA13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21/2018/01 del 19/02/2018 per visita museo S. Giulia del 13/03/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02428570986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE BRESCIA MUSEI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02428570986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE BRESCIA MUSEI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E21FEEFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E/76 del 31/05/2018 per servizio trasporto da Cologno al Serio a Almennom S. Bartolomeo - scuola secondaria 1° grado Cl. 1^ A-B-C-D-E.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02405560166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERLETTI AUTOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02405560166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERLETTI AUTOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F2190C62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.50/E del 21/05/2018 per visita didattica per nr. 61 ragazzi  del 21/05/2018 - scuola primaria CL 2^A-B-C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124590163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERDINANDO QUARTERONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124590163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERDINANDO QUARTERONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1188.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1188.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6121FEAE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.72/E del 31/05/2018 per servizio noleggio bus da scuola primaria destinazione Capo di Ponte del 30/05/2018 - classi 3^A-B-C-D-E.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624950164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624950164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>895.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>895.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6322DC2DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VEESE-19 del 03/07/2018 per pagamento corso relativo "Valutazione e certificazione dei risultati di apprendimento per un insegnamento volto a favorire lo sviluppo di competenze".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80004350163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' degli Studi di Bergamo - CQIA - Centro per la qualita' dell'insegnamento e apprendimento</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80004350163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' degli Studi di Bergamo - CQIA - Centro per la qualita' dell'insegnamento e apprendimento</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2502.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2502.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6623EB156</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V200216/18 del 15/06/2018 per acquisto materiale di pulizia scuola secondaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6922A26E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.60PA del 30/03/2018 eseguito intervento per sostituzione maintenance Kit D-COPIA 16/200/200MF E REVISIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01630510160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZATI GIUSEPPE E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01630510160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZATI GIUSEPPE E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A22AD2C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.133 del 12/04/2018 materiale di cancelleria segreteria - scuola media.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGDZN63E48G159X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DB DOMIZIANA BRUGALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGDZN63E48G159X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DB DOMIZIANA BRUGALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>436.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6A2497C65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.304 del 18/09/2018 Acquisto carta 2018 scuola primari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGDZN63E48G159X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DB DOMIZIANA BRUGALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGDZN63E48G159X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DB DOMIZIANA BRUGALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1920.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1920.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6D23DC10C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.225 del 26/06/2018 per acquisto toner di segreteria - scuola secondaria di 1° grado.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGDZN63E48G159X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DB DOMIZIANA BRUGALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGDZN63E48G159X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DB DOMIZIANA BRUGALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z70248D078</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.503/PA del 29/09/2018 Acquisto materiale facile consumo classi IV C-D-E scuola primari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7223E9823</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6/E del 30/06/2018 per acquisto materiale laboratorio d'arte - scuola secondaria 1° grado.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01215960194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Brikidea S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01215960194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Brikidea S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z74232F217</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.278/PA del 30/05/2018 per acquisto materiale di facile consumo cancelleria sezione comune infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>199.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z74235FF86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 88_18 del 31/05/2018 per trasporto dalla scuola secondaria a Bergamo (campo Coni) e ritorno in data 10/05/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7624AA7BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.502/PA del 29/09/2018 MATERIALE VARIO FACILE CONSUMO UBIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D2413EA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3730 del 28/06/2018 per acquisto monitor demo per Prove INVALSI - Scuola Secondaria 1° grado.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 Group</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 Group</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z852275FC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.34 del 16/03/2018 per la fornitura di n.  Switch ES1100-16 e cordoni permutaz. per il funzionamento e l'istallazione di n. 24 PC per le prove INVALSI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01583640162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.I.S SOCIETA' IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01583640162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.I.S SOCIETA' IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>622.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>622.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A21FC8DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3/28 del 05/02/2018 per acquisto materiale di facile consumo lab. Arte Prof. Battarola.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F215DCD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.810 del 03/01/2018 per rinnovo contratto manutenzione assistenza e rinnovo licenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z91220CE90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16/PA del 19/03/2018 per affidamento trasporto alunni della scuola secondaria 1° grado classi 3^A-B-C-D per visita a Venezia del 16/03/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02818260164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02818260164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1540.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z921F23AF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02192/18 del 25/09/2018 Abbonamento Amministrare la Scuola anno 201</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9221BBEA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.143/PA del 20/06/2018 per laboratorio di educazione musicale Body Percussion - Scuola primaria classi terze  - contratto del 22/01/2018 prot. 342/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04274450230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04274450230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9224A0E7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V200263/18 del 24/08/2018 Acquisto materiale igienico sanitari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>448.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>448.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.117E/2018 del 31/05/2018 visita di studio a Capo di Ponte in data del 30/05/2018 classi terze scuola primaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893160982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEOCAMUNI S.a.S. DI RINETTI SARA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893160982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEOCAMUNI S.a.S. DI RINETTI SARA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V200200/18 del 25/05/2018 per acquisto materiale di pulizia scuola infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9723FD018</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.89/PA del 28/06/2018 per riparazione lavapavimenti scuola secondaria 1° grado.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FARMA/2018/0000015 del 23/03/2018 per materiale farmaceutico - scuola primaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00281170167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI COLOGNO AL SERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00281170167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI COLOGNO AL SERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B23836F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.276/PA del 30/05/2018 per acquisto materiale di facile consumo cancelleria sezione Rosa infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E21FE1DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.17/E del 31/03/2018 per trasporto alunni da scuola primaria a Vertova del 16/03/2018 per uscita didattica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624950164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624950164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2371.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2371.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E233AFDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.320/2018 FPA del 30/04/2018 per acquisto cavi per PC manutenzione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FARMA 20180000051 del 12/10/2018 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO COMUNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00281170167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI COLOGNO AL SERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00281170167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI COLOGNO AL SERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB209A9BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.526/EG del 28/06/2018 per corrispettivo ingresso scuole Primarie e Sec. di 1° grado al Museo Egizio del 31/05/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09269240017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOC. COOP - MUSEO EGIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09269240017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD21F19F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 41_18 del 31/03/2018 per trasporto dalla secondaria a Brembate (La Torre del sole) e ritorno in data 10/03/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAD24ED0A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FARMA/2018/0000047 del 24/09/2018  Aquisto Materiale igienico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00281170167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI COLOGNO AL SERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00281170167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI COLOGNO AL SERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAE213D2BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V200003/18 del 12/01/2018 per acquisto materiale igienico sanitario scuola Infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zae21bc051</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.197/PA del 10/04/2018 progetto Animazione teatrale Scuola Infanzia Cologno al Serio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03772590984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAY UP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772590984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAY UP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB021BBEE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.144/PA del 20/06/2018 per laboratorio di educazione musicale Body Percussion - Scuola primaria classi quarte - contratto del 22/01/2018 prot. 344/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04274450230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04274450230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB021F906C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.95/E del 29/06/2018 per n. 1 viaggio da scuola primaria a Cologno destinazione Gropparello del 05/06/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624950164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624950164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>895.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>895.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB124CAAB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.94/PA del 21/09/2018 Pagamento per visite d'istruzion</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02818260164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02818260164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB321F1C8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 39_18 del 31/03/2018 per trasporto dalla primaria a Treviglio (Museo Explorazione) e ritorno in data 14/03/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB3228DADE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10/PA del 07/03/2018 per riparazione strumenti musicali scuola sec. 1° grado.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10880030159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARPELLINI snc STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10880030159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARPELLINI snc STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB422EB937</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.202/2018 FPA del 30/03/2018 per acquisto cuffie con microfono per prove Invalsi - scuola secondaria di 1° grado.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB620F7E08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.92 del 31/12/2017 -  Servizio di pattugliamento ambulanza per attività sportiva del 28/10/2017 3° manifestazione Cross delle Fosse a Cologno al Serio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03953950163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo Hinterland Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03953950163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo Hinterland Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB6216891D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.75 del 18/01/2018 per acquisto duplicatore RICOH DD 3324 - Scuola Primaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02355120169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02355120169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB62452084</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.449/PA. del 13/09/2018 Acquisto materiale facile consumo scuola primari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>334.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>334.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB91E18A32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.508/2018 FPA del 12/07/2018 Progetto Atelier Creativi.</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12335.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12335.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2 del 09/02/2018 per lo spettacolo teatrale "IL VOLONTARIO" effettuata in data 27/01/2018 presso L'Auditorium di Colognoal Serio (BG) e lo spettacolo "IL TRENO DEI BAMBINI" effettuata in data 29/01/2018 presso Auditorium di Cologn</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01018730166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01018730166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1181.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB21AB827</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.28 del 24/01/2018 per acquisto materiale per stampanti e fotocopiatori Plessi Secondaria - Primaria - Infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGDZN63E48G159X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DB DOMIZIANA BRUGALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGDZN63E48G159X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DB DOMIZIANA BRUGALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FARMA/2018/0000026 del 19/06/2018 per acquisto materiale sanitario - scuola secondaria di 1° grado.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00281170167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI COLOGNO AL SERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00281170167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI COLOGNO AL SERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10 del 14/07/2018acquisto ricambio idropulitrice scuola secondaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01980820169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERTZ SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01980820169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERTZ SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 3_18 del 25/06/2018 per progetto Psicopedagogico scuola primaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04031510169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICA LOCATELLI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04031510169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICA LOCATELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC4236FD75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.280/PA del 30/05/2018 per acquisto materiale di facile consumo cancelleria infanzia sezione gialla.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>242.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.452/PA del 13/09/2018 Acquisto materiale facile consumo classe IV A-B scuola primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.79</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC82161659</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.17 del 08/01/2018 per designazione incarico di Responsabile dei dati personali (RPD)Misure Minime di sicurezza cir. AGID 2/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01569950932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWISSTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01569950932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWISSTECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC8235049D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-14719 del 20/06/2018 per acquisto materiale di cancelleria - scuola Infanzia sezione Arancione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA237970C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.279/PA del 30/05/2018 materiale di facile consumo cancelleria sezione rossa infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>261.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>261.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD021FEE59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.71/E del 31/05/2018 per servizio trasporto da Colopgno al Serio a Desenzano/Sirmione del 23/05/2018 - scuola primaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624950164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624950164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>998.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>998.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD0248D2D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.501/PA del 29/09/2018 MATERIALE VARIO CANCELLERIA DITTA UBIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD324DE5C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.301 del 17/09/2018 Acquisto cartucce per scuola infanzia 201</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGDZN63E48G159X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DB DOMIZIANA BRUGALI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGDZN63E48G159X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DB DOMIZIANA BRUGALI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18/E del 31/03/2018 per trasporto alunni dalla scuola primaria a Vertova  del 22/03/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624950164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V200160/18 del 27/04/2018 per acquisto materiale igienico sanitario scuola primaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>304.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.456/2018 FPA del 27/06/2018 per acquisto kingston datatraveler flash Drive USB 3.0 16 Gb - scuola Primaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>187.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 38_18 del 31/03/2018 per trasporto dalla scuola dell'infanzia a Bergamo (sede dei Vigili del fuoco) e ritorno in data 14/03/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.216 del 22/06/2018 per acquisto materiale di cancelleria - scuola secondaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DB DOMIZIANA BRUGALI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>75.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>75.67</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V200268/18 del 24/08/2018 acquisto materiale igienico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.36/E del 13/06/2018 per festa di fine anno con il circobus scuola infanzia in data 11/06/2018.</oggetto>
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          <ragioneSociale>A.S.D. SPAZIO CIRCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03901920169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. SPAZIO CIRCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/91 del 16/03/2018 per acquisto materiale sportivo per la scuola secondaria di primo grado.</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1072.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1072.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000119/PA del 26/04/2018 per acquisto materiale sportivo e accessori scuola infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIMENSIONI COMUNITA' SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONI COMUNITA' SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>294.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000045-2018-FT PA del 30/11/2017 prenotazione ingressi parco astronomico "LA TORRE DEL SOLE" per il 10/03/2018 classi 3^A/B scuola media.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03397300165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03397300165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>265.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>265.08</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAI1800239 del 31/05/2018 per acquisto materiale igienico sanitario scuola secondaria 1° grado.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTEMANI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01785380161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTEMANI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC24185BE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E21442 del 10/07/2018 Acquisto materiale di cancelleria vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>493.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>493.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED2303550</cig>
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        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/PA del 15/05/2018 per servizio di docenza, consulenza e supervisione.</oggetto>
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          <ragioneSociale>PROTEO FARE SAPERE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03235440173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEO FARE SAPERE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.277/PA del 30/05/2018 per acquisto materiale di facile consumo cancelleria infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018/0000354/05 del 16/10/2018 VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN UMBRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TURI TURI TOUR OPERATOR DE "IL MIGRATORE S.R.L. "</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02766210161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURI TURI TOUR OPERATOR DE "IL MIGRATORE S.R.L. "</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11985.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11985.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF422C8607</cig>
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        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.31 del 29/03/2018 per acquisto tagliarina per la scuola primaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02034750162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCESTE CASTELLI &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02034750162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCESTE CASTELLI &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>186.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
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