Contratti anno 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO - - COLOGNO AL SERIO
Aggiornato al 30.01.2019
URL originale: http://www.iccolognoalserio.it/anac/gare2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.2/EG del 09/01/2018 per ingresso scuole Primarie e Sec. di I grado al Museo Egizio il 01/02/2018. 555,00 555,00 22/01/2018
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
REAR SOC. COOP - MUSEO EGIZIO (04560130017)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
Pagamento Fattura n.149/PA del 30/09/2018 manutenzione lava pavimenti infanzia ditta FAI 818,50 818,50 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAIP S.R.L. (01264220169)
Aggiudicatari:
FAIP S.R.L. (01264220169)
Pagamento Fattura n.500/PA del 29/09/2018 Acquisto materiale facile consumo classi seconde A-B-C- scuola primari 221,92 221,92 30/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.4/A/2018 del 18/04/2018 per progetto Madrelingua Inglese per 20 ore per la certificazione Ket rivolto agli alunni Classi 3^ della Scuola Secondaria di 1° grado di Cologno per a.s. 2017/2018. 1.680,00 1.680,00 30/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH INSTITUTES (01248250167)
Aggiudicatari:
BRITISH INSTITUTES (01248250167)
Pagamento Fattura n.145/PA del 20/06/2018 per laboratorio di educazione musicale Body Percussion - Scuola primaria classi quinte - contratto del 22/01/2018 prot. 346/2018. 1.950,00 1.950,00 16/07/2018
16/07/2018
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04274450230)
Aggiudicatari:
DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04274450230)
Pagamento Fattura n.V3-7458 del 23/03/2018 per acquisto materiale sportivo - scuola infanzia. 381,47 381,47 21/04/2018
21/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.42 del 16/04/2018 servizio noleggio bus per visita didattica del 10/04/2018 A/R da scuola infanzia a Fattoria Didattica "LE FORNASETTE". 200,00 200,00 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORETTI BUS SERVICE (01614530226)
Aggiudicatari:
MORETTI BUS SERVICE (01614530226)
Pagamento Fattura n.V200283/18 del 07/09/2018 acquisto materiale igienico sanitari 62,50 62,50 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.20184E17690 del 31/05/2018 per corso addestramento software Infoschool - scuola secondaria. 200,00 200,00 13/07/2018
13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.451/PA del 13/09/2018 Acquisto materiale facile consumo classi terze scuola primari 357,07 357,07 30/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_18 del 12/05/2018 visita del 08/05/2018 Almenno San Bartolomeo "Romanico dell'Isola" con 2 guide chiese S. Tome e S. Giorgio. 308,00 308,00 05/06/2018
05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE LEMINE (04260830163)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE LEMINE (04260830163)
Pagamento Fattura n.01/2018 del 19/04/2018 per visita didattica scuola infanzia del 10 e del 11 aprile 2018 - Fattoria didattica "Le Fornasette". 279,50 279,50 21/04/2018
21/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE FORNASETTE FATTORIA DIDATTICA DI BONACINA SARA ENRICA (BNCSNR67A48A794Y)
Aggiudicatari:
LE FORNASETTE FATTORIA DIDATTICA DI BONACINA SARA ENRICA (BNCSNR67A48A794Y)
Pagamento Fattura n.843/2018-3 del 11/04/2018 rinnovo servi on line - inventario Mediasoft. 84,00 84,00 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASOFT (02353700368)
Aggiudicatari:
MEDIASOFT (02353700368)
Pagamento Fattura n.1548/EL del 26/01/2018 per prenotazione al GIOCO-CONCORSO Kangourou della Matematica 2017/2018. 465,00 465,00 01/02/2018
01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
Pagamento Fattura n.FATTPA 40_18 del 31/03/2018 per trasporto dalla secondaria a Brembate (La torre del sole) e ritorno in data 28/03/2018. 195,45 195,45 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Aggiudicatari:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.000187/PA del 18/06/2018 per laboratorio educativo di pscomotricità rivolto agli alunni della scuola primaria. 1.857,14 1.857,14 16/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01738900164)
Aggiudicatari:
ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01738900164)
Pagamento Fattura n.30235 del 12/01/2018 per caparra per prenotazione attività E/O Visita al Castello di Gropparello. 1.649,33 1.649,33 01/02/2018
26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Passato & Futuro S.r.l. (01223970334)
Aggiudicatari:
Passato & Futuro S.r.l. (01223970334)
Pagamento Fattura n.PA2 del 18/05/2018 per sostituzione del gruppo esterno chiusura antipanico porta accesso palazzetto Fornitura n. 8 chiavi - scuola secondaria. 252,00 252,00 05/06/2018
05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.Z. DI GIORGIO ZAMBELLI (02427510165)
Aggiudicatari:
G.Z. DI GIORGIO ZAMBELLI (02427510165)
Pagamento Fattura n.FATTPA 30_17 del 28/12/2017 per il pagamento dello spettacolo "Il Tenace Soldatino di Stagno" - Classi prime e secondi Primaria. 600,00 600,00 10/02/2018
10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ass. Culturale Teatro Caverna (03011610163)
Aggiudicatari:
Ass. Culturale Teatro Caverna (03011610163)
Pagamento Fattura n.142/PA del 20/06/2018 per laboratorio di educazione musicale Body Percussion - Scuola primaria classi seconde - contratto del 22/01/2018 prot. 340/2018. 1.950,00 1.950,00 16/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04274450230)
Aggiudicatari:
DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04274450230)
Pagamento Fattura n.18G0331 del 31/05/2018 per acquisto biglietti del 23/05/2018 classi quinte scuola primaria. 311,43 311,43 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gestione Governativa Navigazione Laghi - Direzione Garda (00802050153)
Aggiudicatari:
Gestione Governativa Navigazione Laghi - Direzione Garda (00802050153)
Pagamento Fattura n.1339 del 28/02/2018 per acquisto PC + Monitor per le prove INVALSI - Acconto. 4.403,00 4.403,00 26/03/2018
05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 Group (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 Group (01121130197)
Pagamento Fattura n.V3/173 del 05/07/2018 per acquisto n. 3 sedie operativa new ring con braccioli - scuola secondaria 1° grado. 378,15 378,15 13/07/2018
13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166)
Aggiudicatari:
SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166)
Pagamento Fattura n.22 del 20/02/2018 per il servizio di intervento in funzione dell'installazione di n.24 PC da connettere alla rete. 560,00 560,00 22/03/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.T.I.S SOCIETA' IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI SRL (01583640162)
Aggiudicatari:
S.I.T.I.S SOCIETA' IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI SRL (01583640162)
Pagamento Fattura n.E/45 del 09/03/2018 per il trasporto di alunni scuola primaria classi terze C-D-E per la visita d'Istruzione a Tereviglio Museo Explorazione del 09/03/2018. 400,00 400,00 20/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi Zambetti s.r.l. (02257280160)
Aggiudicatari:
Autoservizi Zambetti s.r.l. (02257280160)
Pagamento Fattura n.81PA del 22/05/2018 per intervento fotocopiatrice ufficio di segreteria - scuola secondaria. 50,00 50,00 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZZATI GIUSEPPE E C. SAS (01630510160)
Aggiudicatari:
LAZZATI GIUSEPPE E C. SAS (01630510160)
Pagamento Fattura n.330 del 02/10/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DITTA BRUGALI 517,40 517,40 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Aggiudicatari:
DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.E/232 del 31/05/2018 per servizio trasporto alunni della scuola primaria, classi 4^C-D-E, per la visita d'Istruzione a Torino Museo Egizio del 31/05/2018/. 900,00 900,00 26/06/2018
26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi Zambetti s.r.l. (02257280160)
Aggiudicatari:
Autoservizi Zambetti s.r.l. (02257280160)
Pagamento Fattura n.450/PA del 13/09/2018 Acquisto materiale facile consumo classi seconde scuola primaria D- 154,04 154,04 30/11/2018
30/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.000060-2018-FT PA del 30/11/2017 per ingresso parco astronomico "La Torre del sole" del 28/03/2018. alunni classi 3^C/D scuola secondaria di primo grado. 265,08 265,08 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO (03397300165)
Aggiudicatari:
POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO (03397300165)
Pagamento Fattura n.14 del 13/02/2018 per servizio di Noleggio autobus A/R Cologno al Serio - Torino Museo Egizio del 01/02/2017 - classi quarte A,B. 415,00 415,00 05/03/2018
05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORETTI BUS SERVICE (01614530226)
Aggiudicatari:
MORETTI BUS SERVICE (01614530226)
Pagamento Fattura n.V3-12658 del 23/05/2018 per materiale facile consumo scuola infanzia sezione azzurra. 238,98 238,98 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.FATTPA 80_18 del 31/05/2018 perb servizio trasporto alunni scuola sec. 1° grado (gruppo DELF)da Cologno al Serio a Bergamo per prova DELF. 181,82 181,82 26/06/2018
26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Aggiudicatari:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.51/PA del 27/04/2018 per servizio di trasporto per partecipare ai Giochi della Gioventù presso il centro sportivo di Treviglio. 250,00 250,00 15/05/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Pagamento Fattura n.13/2018 del 27/11/2018 Acquisto medaglie per IV CROSS DELLE FOSSE 117,00 117,00 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROPREMI SNC DI BETTONI FRANCO E C. (01607330162)
Aggiudicatari:
EUROPREMI SNC DI BETTONI FRANCO E C. (01607330162)
Pagamento Fattura n.110E del 27/04/2018 per servizio navigazione dei laghi di Mantova e parco del Mincio del 27/04/2018. 1.140,00 1.140,00 15/05/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDES NAVI SRL (02207820206)
Aggiudicatari:
ANDES NAVI SRL (02207820206)
Pagamento Fattura n.09/PA/2018 del 21/03/2018 per intervento fino a 25 Km., smontaggio e rimontaggio sostituzione ricambi, prova e controllo generale - Lavapavimenti scuola primaria. 170,50 170,50 21/04/2018
21/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIEL SRL UNIPERSONALE (02415540166)
Aggiudicatari:
RIEL SRL UNIPERSONALE (02415540166)
Pagamento Fattura n.C000529/2018 del 28/11/2018 Uscita a Colle Aperto del 27/11/2018 Autoservizi Sab 458,18 458,18 17/12/2018
17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SAB (01993250164)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SAB (01993250164)
Pagamento Fattura n.FATTPA 53_18 del 23/05/2018 per n. 3 servizi guida effettuati in data 23/05/2018 a Desenzano del Garda e Sirmione - scuola primaria. 570,00 570,00 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MOSAICO (03568090173)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MOSAICO (03568090173)
Pagamento Fattura n.3601 del 20/06/2018 per acquisto dispositivi per backup - scuola secondaria di 1° grado. 506,00 506,00 13/07/2018
13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 Group (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 Group (01121130197)
Pagamento Fattura n.FATTPA 37_18 del 31/03/2018 per trasporto dalla scuola dell'infanzia a Bergamo (sede dei Vigili del fuoco) e ritorno in data 07/03/2018. 113,64 113,64 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Aggiudicatari:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.654/2018 FPA del 30/10/2018 ACQUISTO PC PER SEGRETERIA DITTA PC CENTER 1.005,00 1.005,00 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Aggiudicatari:
PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Pagamento Fattura n.29 del 15/03/2018 per trasporto alunni da Cologno Al Serio a Brescia "Museo Santa Giulia" del 13/03/2018. 900,00 900,00 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORETTI BUS SERVICE (01614530226)
Aggiudicatari:
MORETTI BUS SERVICE (01614530226)
Pagamento Fattura n.53M del 28/03/2018 per la certificazione esterna in lingua francese (sessione 2018-05-S) DELF A2. 1.275,00 1.275,00 09/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582)
Pagamento Fattura n.84 del 30/04/2018 servizio per trasporto bus da cologno al serio a Casale Cremasco del 18/04/2018 scuola infanzia. 1.290,91 1.290,91 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi Macetti s.r.l. (03743390167)
Aggiudicatari:
Autoservizi Macetti s.r.l. (03743390167)
Pagamento Fattura n.20184E04678 del 09/02/2018 per contratto di assistenza e manutenzione per l'anno 2018 infoschool Spaggiari. 1.884,00 1.884,00 05/04/2018
05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.21/2018/01 del 19/02/2018 per visita museo S. Giulia del 13/03/2018. 880,00 880,00 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI (02428570986)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI (02428570986)
Pagamento Fattura n.E/76 del 31/05/2018 per servizio trasporto da Cologno al Serio a Almennom S. Bartolomeo - scuola secondaria 1° grado Cl. 1^ A-B-C-D-E. 500,00 500,00 05/06/2018
05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERLETTI AUTOSERVIZI SRL (02405560166)
Aggiudicatari:
PERLETTI AUTOSERVIZI SRL (02405560166)
Pagamento Fattura n.50/E del 21/05/2018 per visita didattica per nr. 61 ragazzi del 21/05/2018 - scuola primaria CL 2^A-B-C. 1.188,00 1.188,00 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERDINANDO QUARTERONI (02124590163)
Aggiudicatari:
FERDINANDO QUARTERONI (02124590163)
Pagamento Fattura n.72/E del 31/05/2018 per servizio noleggio bus da scuola primaria destinazione Capo di Ponte del 30/05/2018 - classi 3^A-B-C-D-E. 895,45 895,45 21/06/2018
21/06/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Aggiudicatari:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Pagamento Fattura n.VEESE-19 del 03/07/2018 per pagamento corso relativo "Valutazione e certificazione dei risultati di apprendimento per un insegnamento volto a favorire lo sviluppo di competenze". 2.502,00 2.502,00 13/07/2018
13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Universita' degli Studi di Bergamo - CQIA - Centro per la qualita' dell'insegnamento e apprendimento (80004350163)
Aggiudicatari:
Universita' degli Studi di Bergamo - CQIA - Centro per la qualita' dell'insegnamento e apprendimento (80004350163)
Pagamento Fattura n.V200216/18 del 15/06/2018 per acquisto materiale di pulizia scuola secondaria. 636,85 636,85 12/07/2018
12/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.60PA del 30/03/2018 eseguito intervento per sostituzione maintenance Kit D-COPIA 16/200/200MF E REVISIONE. 190,00 190,00 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZZATI GIUSEPPE E C. SAS (01630510160)
Aggiudicatari:
LAZZATI GIUSEPPE E C. SAS (01630510160)
Pagamento Fattura n.133 del 12/04/2018 materiale di cancelleria segreteria - scuola media. 436,15 436,15 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Aggiudicatari:
DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.304 del 18/09/2018 Acquisto carta 2018 scuola primari 1.920,40 1.920,40 30/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Aggiudicatari:
DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.225 del 26/06/2018 per acquisto toner di segreteria - scuola secondaria di 1° grado. 345,01 345,01 13/07/2018
13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Aggiudicatari:
DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.503/PA del 29/09/2018 Acquisto materiale facile consumo classi IV C-D-E scuola primari 216,10 216,10 30/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.6/E del 30/06/2018 per acquisto materiale laboratorio d'arte - scuola secondaria 1° grado. 44,56 44,56 13/07/2018
13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Brikidea S.r.l. (01215960194)
Aggiudicatari:
Brikidea S.r.l. (01215960194)
Pagamento Fattura n.278/PA del 30/05/2018 per acquisto materiale di facile consumo cancelleria sezione comune infanzia. 199,70 199,70 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.FATTPA 88_18 del 31/05/2018 per trasporto dalla scuola secondaria a Bergamo (campo Coni) e ritorno in data 10/05/2018. 150,00 150,00 21/06/2018
21/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Aggiudicatari:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.502/PA del 29/09/2018 MATERIALE VARIO FACILE CONSUMO UBIALI 53,50 53,50 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.3730 del 28/06/2018 per acquisto monitor demo per Prove INVALSI - Scuola Secondaria 1° grado. 320,00 320,00 13/07/2018
13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 Group (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 Group (01121130197)
Pagamento Fattura n.34 del 16/03/2018 per la fornitura di n. Switch ES1100-16 e cordoni permutaz. per il funzionamento e l'istallazione di n. 24 PC per le prove INVALSI. 622,01 622,01 20/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.T.I.S SOCIETA' IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI SRL (01583640162)
Aggiudicatari:
S.I.T.I.S SOCIETA' IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI SRL (01583640162)
Pagamento Fattura n.V3/28 del 05/02/2018 per acquisto materiale di facile consumo lab. Arte Prof. Battarola. 96,96 96,96 10/02/2018
10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166)
Aggiudicatari:
SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166)
Pagamento Fattura n.810 del 03/01/2018 per rinnovo contratto manutenzione assistenza e rinnovo licenza. 770,00 770,00 10/02/2018
10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.16/PA del 19/03/2018 per affidamento trasporto alunni della scuola secondaria 1° grado classi 3^A-B-C-D per visita a Venezia del 16/03/2018. 1.540,00 1.540,00 05/04/2018
05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Pagamento Fattura n.02192/18 del 25/09/2018 Abbonamento Amministrare la Scuola anno 201 80,00 80,00 30/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Pagamento Fattura n.143/PA del 20/06/2018 per laboratorio di educazione musicale Body Percussion - Scuola primaria classi terze - contratto del 22/01/2018 prot. 342/2018. 1.950,00 1.950,00 16/07/2018
16/07/2018
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04274450230)
Aggiudicatari:
DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04274450230)
Pagamento Fattura n.V200263/18 del 24/08/2018 Acquisto materiale igienico sanitari 448,20 448,20 23/11/2018
23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.117E/2018 del 31/05/2018 visita di studio a Capo di Ponte in data del 30/05/2018 classi terze scuola primaria. 880,33 880,33 05/06/2018
05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOCAMUNI S.a.S. DI RINETTI SARA & C. (02893160982)
Aggiudicatari:
ARCHEOCAMUNI S.a.S. DI RINETTI SARA & C. (02893160982)
Pagamento Fattura n.V200200/18 del 25/05/2018 per acquisto materiale di pulizia scuola infanzia. 70,00 70,00 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.89/PA del 28/06/2018 per riparazione lavapavimenti scuola secondaria 1° grado. 330,75 330,75 13/07/2018
13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAIP S.R.L. (01264220169)
Aggiudicatari:
FAIP S.R.L. (01264220169)
Pagamento Fattura n.FARMA/2018/0000015 del 23/03/2018 per materiale farmaceutico - scuola primaria. 228,39 228,39 21/04/2018
21/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167)
Aggiudicatari:
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167)
Pagamento Fattura n.276/PA del 30/05/2018 per acquisto materiale di facile consumo cancelleria sezione Rosa infanzia. 223,97 223,97 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.17/E del 31/03/2018 per trasporto alunni da scuola primaria a Vertova del 16/03/2018 per uscita didattica. 2.371,53 2.371,53 21/04/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Aggiudicatari:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Pagamento Fattura n.320/2018 FPA del 30/04/2018 per acquisto cavi per PC manutenzione. 88,00 88,00 15/05/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Aggiudicatari:
PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Pagamento Fattura n.FARMA 20180000051 del 12/10/2018 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO COMUNE 37,69 37,69 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167)
Aggiudicatari:
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167)
Pagamento Fattura n.526/EG del 28/06/2018 per corrispettivo ingresso scuole Primarie e Sec. di 1° grado al Museo Egizio del 31/05/2018. 990,00 990,00 13/07/2018
13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
REAR SOC. COOP - MUSEO EGIZIO (04560130017)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
Pagamento Fattura n.FATTPA 41_18 del 31/03/2018 per trasporto dalla secondaria a Brembate (La Torre del sole) e ritorno in data 10/03/2018. 195,45 195,45 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Aggiudicatari:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.FARMA/2018/0000047 del 24/09/2018 Aquisto Materiale igienico sanitario 202,46 202,46 24/11/2018
24/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167)
Aggiudicatari:
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167)
Pagamento Fattura n.V200003/18 del 12/01/2018 per acquisto materiale igienico sanitario scuola Infanzia. 90,00 90,00 10/02/2018
10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.197/PA del 10/04/2018 progetto Animazione teatrale Scuola Infanzia Cologno al Serio. 1.050,48 1.050,48 15/05/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLAY UP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (03772590984)
Aggiudicatari:
PLAY UP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (03772590984)
Pagamento Fattura n.144/PA del 20/06/2018 per laboratorio di educazione musicale Body Percussion - Scuola primaria classi quarte - contratto del 22/01/2018 prot. 344/2018. 1.950,00 1.950,00 16/07/2018
16/07/2018
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04274450230)
Aggiudicatari:
DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04274450230)
Pagamento Fattura n.95/E del 29/06/2018 per n. 1 viaggio da scuola primaria a Cologno destinazione Gropparello del 05/06/2018. 895,45 895,45 13/07/2018
13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Aggiudicatari:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Pagamento Fattura n.94/PA del 21/09/2018 Pagamento per visite d'istruzion 1.050,00 1.050,00 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Pagamento Fattura n.FATTPA 39_18 del 31/03/2018 per trasporto dalla primaria a Treviglio (Museo Explorazione) e ritorno in data 14/03/2018. 172,73 172,73 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Aggiudicatari:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.10/PA del 07/03/2018 per riparazione strumenti musicali scuola sec. 1° grado. 98,36 98,36 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARPELLINI snc STRUMENTI MUSICALI (10880030159)
Aggiudicatari:
SCARPELLINI snc STRUMENTI MUSICALI (10880030159)
Pagamento Fattura n.202/2018 FPA del 30/03/2018 per acquisto cuffie con microfono per prove Invalsi - scuola secondaria di 1° grado. 150,00 150,00 05/04/2018
05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Aggiudicatari:
PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Pagamento Fattura n.92 del 31/12/2017 - Servizio di pattugliamento ambulanza per attività sportiva del 28/10/2017 3° manifestazione Cross delle Fosse a Cologno al Serio. 70,00 70,00 12/02/2018
12/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo Hinterland Onlus (03953950163)
Aggiudicatari:
Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo Hinterland Onlus (03953950163)
Pagamento Fattura n.75 del 18/01/2018 per acquisto duplicatore RICOH DD 3324 - Scuola Primaria. 1.830,00 1.830,00 16/02/2018
16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAMMA UFFICIO SRL (02355120169)
Aggiudicatari:
GAMMA UFFICIO SRL (02355120169)
Pagamento Fattura n.449/PA. del 13/09/2018 Acquisto materiale facile consumo scuola primari 334,46 334,46 30/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.508/2018 FPA del 12/07/2018 Progetto Atelier Creativi. 12.335,50 12.335,50 13/07/2018
13/07/2018
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Aggiudicatari:
PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Pagamento Fattura n.2 del 09/02/2018 per lo spettacolo teatrale "IL VOLONTARIO" effettuata in data 27/01/2018 presso L'Auditorium di Colognoal Serio (BG) e lo spettacolo "IL TRENO DEI BAMBINI" effettuata in data 29/01/2018 presso Auditorium di Cologn 1.181,82 1.181,82 05/03/2018
05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01018730166)
Aggiudicatari:
TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01018730166)
Pagamento Fattura n.28 del 24/01/2018 per acquisto materiale per stampanti e fotocopiatori Plessi Secondaria - Primaria - Infanzia. 283,19 283,19 10/02/2018
10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Aggiudicatari:
DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.FARMA/2018/0000026 del 19/06/2018 per acquisto materiale sanitario - scuola secondaria di 1° grado. 87,34 87,34 13/07/2018
13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167)
Aggiudicatari:
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167)
Pagamento Fattura n.10 del 14/07/2018acquisto ricambio idropulitrice scuola secondaria. 27,35 27,35 20/07/2018
20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HERTZ SRL (01980820169)
Aggiudicatari:
HERTZ SRL (01980820169)
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_18 del 25/06/2018 per progetto Psicopedagogico scuola primaria. 2.350,00 2.350,00 16/07/2018
16/07/2018
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
MONICA LOCATELLI (04031510169)
Aggiudicatari:
MONICA LOCATELLI (04031510169)
Pagamento Fattura n.280/PA del 30/05/2018 per acquisto materiale di facile consumo cancelleria infanzia sezione gialla. 242,93 242,93 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.452/PA del 13/09/2018 Acquisto materiale facile consumo classe IV A-B scuola primaria 136,79 136,79 30/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.17 del 08/01/2018 per designazione incarico di Responsabile dei dati personali (RPD)Misure Minime di sicurezza cir. AGID 2/2017. 1.400,00 1.400,00 12/02/2018
12/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SWISSTECH SRL (01569950932)
Aggiudicatari:
SWISSTECH SRL (01569950932)
Pagamento Fattura n.V3-14719 del 20/06/2018 per acquisto materiale di cancelleria - scuola Infanzia sezione Arancione. 234,46 234,46 13/07/2018
13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.279/PA del 30/05/2018 materiale di facile consumo cancelleria sezione rossa infanzia. 261,43 261,43 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.71/E del 31/05/2018 per servizio trasporto da Colopgno al Serio a Desenzano/Sirmione del 23/05/2018 - scuola primaria. 998,18 998,18 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Aggiudicatari:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Pagamento Fattura n.501/PA del 29/09/2018 MATERIALE VARIO CANCELLERIA DITTA UBIALI 370,82 370,82 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.301 del 17/09/2018 Acquisto cartucce per scuola infanzia 201 154,99 154,99 30/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Aggiudicatari:
DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.18/E del 31/03/2018 per trasporto alunni dalla scuola primaria a Vertova del 22/03/2018. 800,00 800,00 21/04/2018
21/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Aggiudicatari:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Pagamento Fattura n.V200160/18 del 27/04/2018 per acquisto materiale igienico sanitario scuola primaria. 304,30 304,30 15/05/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.456/2018 FPA del 27/06/2018 per acquisto kingston datatraveler flash Drive USB 3.0 16 Gb - scuola Primaria. 187,50 187,50 13/07/2018
13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Aggiudicatari:
PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Pagamento Fattura n.FATTPA 38_18 del 31/03/2018 per trasporto dalla scuola dell'infanzia a Bergamo (sede dei Vigili del fuoco) e ritorno in data 14/03/2018. 113,64 113,64 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Aggiudicatari:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.216 del 22/06/2018 per acquisto materiale di cancelleria - scuola secondaria. 75,67 75,67 13/07/2018
13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Aggiudicatari:
DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.V200268/18 del 24/08/2018 acquisto materiale igienico sanitario 225,00 225,00 23/11/2018
23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.36/E del 13/06/2018 per festa di fine anno con il circobus scuola infanzia in data 11/06/2018. 500,00 500,00 27/06/2018
27/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. SPAZIO CIRCO (03901920169)
Aggiudicatari:
A.S.D. SPAZIO CIRCO (03901920169)
Pagamento Fattura n.3/91 del 16/03/2018 per acquisto materiale sportivo per la scuola secondaria di primo grado. 1.072,00 1.072,00 30/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC (01317370169)
Aggiudicatari:
SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC (01317370169)
Pagamento Fattura n.000119/PA del 26/04/2018 per acquisto materiale sportivo e accessori scuola infanzia. 294,00 294,00 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONI COMUNITA' SPA (02831590167)
Aggiudicatari:
DIMENSIONI COMUNITA' SPA (02831590167)
Pagamento Fattura n.000045-2018-FT PA del 30/11/2017 prenotazione ingressi parco astronomico "LA TORRE DEL SOLE" per il 10/03/2018 classi 3^A/B scuola media. 265,08 265,08 05/04/2018
05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO (03397300165)
Aggiudicatari:
POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO (03397300165)
Pagamento Fattura n.PAI1800239 del 31/05/2018 per acquisto materiale igienico sanitario scuola secondaria 1° grado. 180,00 180,00 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTEMANI S.P.A. (01785380161)
Aggiudicatari:
CARTEMANI S.P.A. (01785380161)
Pagamento Fattura n.20184E21442 del 10/07/2018 Acquisto materiale di cancelleria vari 493,50 493,50 22/11/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.3/PA del 15/05/2018 per servizio di docenza, consulenza e supervisione. 1.500,00 1.500,00 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROTEO FARE SAPERE (03235440173)
Aggiudicatari:
PROTEO FARE SAPERE (03235440173)
Pagamento Fattura n.277/PA del 30/05/2018 per acquisto materiale di facile consumo cancelleria infanzia. 240,40 240,40 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.2018/0000354/05 del 16/10/2018 VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN UMBRIA 11.985,00 11.985,00 07/12/2018
07/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TURI TURI TOUR OPERATOR DE "IL MIGRATORE S.R.L. " (02766210161)
Aggiudicatari:
TURI TURI TOUR OPERATOR DE "IL MIGRATORE S.R.L. " (02766210161)
Pagamento Fattura n.31 del 29/03/2018 per acquisto tagliarina per la scuola primaria. 186,00 186,00 05/06/2018
05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALCESTE CASTELLI & FIGLI SRL (02034750162)
Aggiudicatari:
ALCESTE CASTELLI & FIGLI SRL (02034750162)
Totali Numero Lotti: 121 100.303,84 100.303,84
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