Pagamento Fattura n.34 del 09/01/2020 per acquisto targhe per uffici di segreteria.
900,00
900,00
18/01/2020 18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOKI SRL (04101270165) Aggiudicatari: VOKI SRL (04101270165)
Pagamento Fattura n.H00863 del 18/12/2019 per acquisto materiale di pulizia scuola secondaria
1.341,43
1.341,43
18/01/2020 18/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) ERREBIAN S.P.A. (02044501001) PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Pagamento Fattura n.20194E34539 del 23/12/2019 per acquisto di software Spaggiari libri di testo 2.0 e ver. di 2.0
600,00
600,00
18/01/2020 18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.76/2019/PA del 31/12/2019 per acquisto materiale informatico per la segretria per connettività
280,00
280,00
18/01/2020 18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RG COMPUTER (RTOGLN75A17A794H) Aggiudicatari: RG COMPUTER (RTOGLN75A17A794H)
Pagamento Fattura n.9018 del 31/12/2019 per acquisto materiale vario per manutenzione scuola Primaria
369,90
369,90
20/01/2020 20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOBERG SRL (03332710163) Aggiudicatari: BRICOBERG SRL (03332710163)
Pagamento Fattura n.PA100 del 23/12/2019 servizio primo soccorso con ambulanza prestato il 26/10/2019 per la manifestazione 5^ Cross delle Fosse.
75,00
75,00
18/01/2020 18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo Hinterland Onlus (03953950163) Aggiudicatari: Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo Hinterland Onlus (03953950163)
Pagamento Fattura n.169-2019 del 13/12/2019 per spettacolo teatrale presentato in data 13/12/2019 per Santa Lucia - Scuola Primaria
1.200,00
1.200,00
20/01/2020 20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPAGNIA TEATRODACCAPO s.n.c. di Fenaroli & Nicoli (02506060165) Aggiudicatari: COMPAGNIA TEATRODACCAPO s.n.c. di Fenaroli & Nicoli (02506060165)
Pagamento Fattura n.20204E00871 del 10/01/2020 per rinnovo contratto di assistenza anno 2020 spaggiari
2.450,00
2.450,00
18/01/2020 18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.572/PA del 31/10/2019 per acquisto materiale di cancelleria per arte
149,79
149,79
12/11/2019 18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.401/PA del 29/07/2019 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -CARTA -MATRICI E CARTUCC
2.447,95
2.447,95
30/07/2019 30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.3952/PA del 04/02/2019 ARGO SOFTWARE S.R.L. PAGAMENTO CANONE ANNUALE ANNO 201
Pagamento Fattura n.380/E del 31/03/2019 PAGAMENTO TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA A URGNANO CINEMA CAGNOLA DEL 25/03/2019
300,00
300,00
07/07/2019 07/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS LORENZI SRL (03279690162) Aggiudicatari: BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento modulo regolazione premio Polizza RC-INFORTUNI-ASSISTENZA-TUTELA LEGALE A.S. 2019/2020.
21.000,00
7.882,50
17/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AB-International Srl-GmbH (02899030213) Aggiudicatari: AB-International Srl-GmbH (02899030213)
Pagamento Fattura n.728/E del 15/05/2019 USCITA PER GIOCHI DELLA GIOVENTU
180,00
180,00
04/07/2019 04/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS LORENZI SRL (03279690162) Aggiudicatari: BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.PA 005 2019 del 19/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER PROGETTO -SCREENINGDSA- PER LA PRIMARI
2.600,00
2.600,00
17/07/2019 17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANCESCA MAZZON (03496660162) Aggiudicatari: FRANCESCA MAZZON (03496660162)
Pagamento Fattura n.18/001 del 19/10/2019 per acquisto targhe e medaglie per la manifestazione Cross delle Fosse del 26/10/2019.
123,00
123,00
23/10/2019 23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROPREMI SNC DI BETTONI FRANCO E C. (01607330162) Aggiudicatari: EUROPREMI SNC DI BETTONI FRANCO E C. (01607330162)
Pagamento Fattura n.E-9 del 10/01/2019 SOLUZIONE INFORMATICA SRL MATERIALE INFORMATIC
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 Group (01121130197) Aggiudicatari: C2 Group (01121130197)
Pagamento Fattura n.102/PA del 02/04/2019 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PLESSO INFANZIA
250,17
250,17
07/07/2019 07/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166) Aggiudicatari: SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166)
Pagamento Fattura n.9/V1 del 05/05/2019 SPESE PER PROGETTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA -IL SALTO NEL CERCHI
1.820,00
1.820,00
22/07/2019 22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL SALTO NEL CERCHIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (04242680165) Aggiudicatari: IL SALTO NEL CERCHIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (04242680165)
Pagamento Fattura n.V1 1146/19 del 29/11/2019 per acquisto materiale di pulizia scuola primaria.
3.415,85
3.415,85
17/12/2019 17/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) ERREBIAN S.P.A. (02044501001) PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.E/79 del 30/04/2019 PAGAMENTO PER TRASPORTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TELGATE DEL 30/04/2019
Pagamento Fattura n.FPA 5/19 del 22/03/2019 SPESE PER PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA PIU' LABORATORI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO PRIMARI
200,00
200,00
23/07/2019 23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Didattico Culturale del Civico Museo Archeologico (03820090169) Aggiudicatari: Centro Didattico Culturale del Civico Museo Archeologico (03820090169)
Pagamento Fattura n.20194E29813 del 31/10/2019 per acquisto libretti assenze
470,80
470,80
11/11/2019 11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.117/E del 19/06/2019 USCITA A BREMBATE SOPRA LA TORRE DEL SOLE DEL 04/06/2019 CLASSI 5/A/B/C/D/
890,91
890,91
15/07/2019 15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164) Aggiudicatari: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Pagamento Fattura n.399 del 24/11/2018 Acquisto carta per plessi Ditta Brugal
773,30
773,30
12/03/2019 12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X) Aggiudicatari: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.206/PA2019 del 14/05/2019 ACQUISTO DI CARRELLO PER LA RICARICA DI 36 DISPOSITIVI CON MONITOR
659,00
659,00
04/07/2019 04/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnoffice srl (02855790982) Aggiudicatari: Tecnoffice srl (02855790982)
Pagamento Fattura n.A/556 del 23/07/2019 PRESTAZIONI PER VISITE MEDICHE AL PERSONALE
330,00
330,00
25/07/2019 25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO COSTA SRL (03636020160) Aggiudicatari: STUDIO COSTA SRL (03636020160)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_19 del 30/05/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-5
2.100,00
2.100,00
19/07/2019 19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gisella Laterza (04285040160) Aggiudicatari: Gisella Laterza (04285040160)
Pagamento Fattura n.26/2019/PA del 13/05/2019 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
276,50
276,50
04/07/2019 04/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RG COMPUTER (RTOGLN75A17A794H) Aggiudicatari: RG COMPUTER (RTOGLN75A17A794H)
Pagamento Fattura n.61FE del 16/05/2019 Pagamento fattura per biglietti ingressi Campanone per progetto gemellaggio dell'11/05/201
55,00
55,00
29/05/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160) Aggiudicatari: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Pagamento Fattura n.00F00002 del 17/01/2019 BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SN
Pagamento Fattura n.V1 9/19 del 18/01/2019 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC MATERIALE DI PULIZIA
1.107,70
1.107,70
25/03/2019 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.71/P A del 24/05/2019 Uscita del 23/05/2019 Plesso Infanzia a Fontanella
Pagamento Fattura n.2128/EL del 30/01/2019 ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALI
580,00
580,00
15/03/2019 15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969) Aggiudicatari: Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
Pagamento Fattura n.PA39 del 25/05/2019 ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI PER IL PLESSO DELLA PRIMARIA
459,02
459,02
06/07/2019 06/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL (01631160163) Aggiudicatari: GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL (01631160163)
Pagamento Fattura n.E-227 del 20/06/2019 ACQUISTO TABLET-NOTEBOO RDO PLESSO PRIMARIA E MICROONDE
Pagamento Fattura n.3/E del 28/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROGETTO PSICOPEDAGOGICO PRIMARI
2.240,00
2.240,00
22/07/2019 22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONICA LOCATELLI (04031510169) Aggiudicatari: MONICA LOCATELLI (04031510169)
Pagamento Fattura n.FATTPA 154_18 del 31/12/2018 Bus Lorenzi s.r.l. Viaggio di istruzione ad Urgnan
280,00
280,00
25/03/2019 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS LORENZI SRL (03279690162) Aggiudicatari: BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.2099 del 26/02/2019 Acquisto cuffie per prove invalsi
93,00
93,00
21/06/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 Group (01121130197) Aggiudicatari: C2 Group (01121130197)
Pagamento Fattura n.20194E05078 del 19/02/2019 Rinnovo Contratto Spaggiari per Segreteria Digitale
2.450,00
2.450,00
21/06/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.VFE/424 del 10/05/2019 pagamento fattura per biglietto cumulativo Funicolare Bergamo Alta per progetto gemellaggio uscita 11/05/201
Pagamento Fattura n.1410 del 13/12/2019 per acquisto timbri segreteria.
110,65
110,65
18/12/2019 18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOKI SRL (04101270165) Aggiudicatari: VOKI SRL (04101270165)
Pagamento Fattura n.H00432 del 22/06/2019 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PRIMARIA E SCALE A PIOLI PLESSO PRIMARI
970,08
970,08
16/07/2019 16/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Pagamento Fattura n.00200102 del 05/11/2019 per materiale per laboratorio di arte e immagine.
162,40
162,40
11/11/2019 11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO LO-MAR (01318280169) Aggiudicatari: COLORIFICIO LO-MAR (01318280169)
Pagamento Fattura n.20194E26933 del 02/10/2019 per acquisto firma digitale e registri.
129,00
129,00
22/10/2019 22/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.V1 1137/19 del 29/11/2019 per acquisto materiale di pulizia scuola Infanzia
1.895,70
1.895,70
18/12/2019 18/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) ERREBIAN S.P.A. (02044501001) PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.V1 7/19 del 18/01/2019 EREDI DI BERETTA E C. SN
2.483,50
2.483,50
25/03/2019 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.FPA 502/19 del 21/10/2019 riparazione duplicatore RICOH DD 3324 - Scuola primarioa
Pagamento Fattura n.V1 105/19 del 11/02/2019 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC MATERIALE IGIENICO SANITARIO E CANCELLERIA DELLA SECONDARI
1.188,10
1.188,10
26/03/2019 26/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.215/PA del 26/06/2019 SPESE PER TRASPORTO A MILANO IL 15/05/2019 GEMELLAGGIO FRANCES
Pagamento Fattura n.PA0000009/18 del 11/10/2018 STUDIO COSTA SR
267,00
267,00
25/03/2019 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO COSTA SRL (03636020160) Aggiudicatari: STUDIO COSTA SRL (03636020160)
Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 11/11/2019 PER ACQUISTO PANNELLO LEGNO PER LABORATORIO ARTE.
290,00
290,00
13/11/2019 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOZZA PIETRO (03143400160) Aggiudicatari: NOZZA PIETRO (03143400160)
Pagamento Fattura n.70-FE del 27/02/2019 ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE) PON-FSE
122,00
122,00
06/07/2019 06/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Disegnoimmagine snc (01820070983) Aggiudicatari: Disegnoimmagine snc (01820070983)
Pagamento Fattura n.PA 004 2019 del 19/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO SCUOLA SECONDARIA
3.000,00
3.000,00
17/07/2019 17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANCESCA MAZZON (03496660162) Aggiudicatari: FRANCESCA MAZZON (03496660162)
Pagamento Fattura n.573/E del 30/04/2019 5+SPESE PER RICHIESTA AUTOBUS PER PARTECIPAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU' SCUOLA SECONDARIA
200,00
200,00
06/07/2019 06/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS LORENZI SRL (03279690162) Aggiudicatari: BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.59/E del 24/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER PROGETTO PROPEDEUTICA STRUMENTI A FIAT
Pagamento Fattura n.V3-12073 del 28/05/2019 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA
755,53
755,53
10/07/2019 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.1091/ME del 16/04/2019 USCITA DIDATTICA A TORINO 4C-D-E SCUOLA PRIMARI
507,50
507,50
08/05/2019 08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017) REAR SOC. COOP - MUSEO EGIZIO (04560130017) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017) REAR SOC. COOP - MUSEO EGIZIO (04560130017)
Pagamento Fattura n.13496 del 11/12/2019 per acquisto materiale vario cavi e prese) per segreteria edi lab. informatico.
710,50
710,50
18/12/2019 18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 Group (01121130197) Aggiudicatari: C2 Group (01121130197)
Pagamento Fattura n.36/E del 31/03/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BREMBATE DEL 04/06/2019 CLASSI 5/A/5/B/C/D/E SCUOLA PRIMARIA
890,91
890,91
03/07/2019 03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164) Aggiudicatari: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Pagamento Fattura n.289/PA del 06/11/2019 per acquisto toner per fax scuola Primaria
66,98
66,98
13/11/2019 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166) Aggiudicatari: SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166)
Pagamento Fattura n.180 del 04/12/2018 SPESE PER VISITA DI ISTRUZIONE A BREMBATE AL PARCO ASTRONOMICO "TORRE DEL SOLE" CLASSI V PRIMARIA
933,85
933,85
03/07/2019 03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO (03397300165) Aggiudicatari: POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO (03397300165)
Pagamento Fattura n.182/01 del 31/10/2019 prenotazione biglietti !PIETRO IL PICCOLO" del 27/11/2019.
845,45
845,45
11/11/2019 11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162)
Pagamento Fattura n.24/A del 17/05/2019 SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 4-C/D/E DEL 15/05/2019 PLESSO PRIMARIA
1.000,00
1.000,00
06/07/2019 06/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BREVI FRANCESCO SRL (01377880180) Aggiudicatari: BREVI FRANCESCO SRL (01377880180)
Pagamento Fattura n.98/E del 31/05/2019 SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VALEGGIO SUL MINCIO DEL 20/05/201
1.045,45
1.045,45
12/07/2019 12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164) Aggiudicatari: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Pagamento Fattura n.16/A del 19/04/2019 SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PIACENZA MOSTRA LIGABUE DEL 17/04/2019 CLASSI 3B/D PLESSO SECONDARIA
420,00
420,00
07/07/2019 07/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BREVI FRANCESCO SRL (01377880180) Aggiudicatari: BREVI FRANCESCO SRL (01377880180)
Pagamento Fattura n.FARMA/2018/0000060 del 06/12/2018 Materiale sanitario scuola primari
240,76
240,76
19/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167) Aggiudicatari: COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167)
Pag. fatt.n. del per rifacimento sito web su template porte aperte sul web.
2.000,00
0,00
13/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCO MILESI (MLSMRC94E07A794T) Aggiudicatari: MARCO MILESI (MLSMRC94E07A794T)
Pagamento Fattura n.FPA 8/19 del 06/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROGETTO MUSICALE PRIMARIAPD
1.700,00
1.700,00
17/07/2019 17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Uriel Dominoni (04342940162) Aggiudicatari: Uriel Dominoni (04342940162)
Pagamento Fattura n.V3-6914 del 30/03/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
1.598,46
1.598,46
03/07/2019 03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.36 del 03/05/2019 PAGAMENTO BIGLIETTI-LABORATORI USCITA SPAZIO CIRCO DI TELGATE DEL 30/04/2019 CLaSSI PRIMARIA
1.188,00
1.188,00
07/07/2019 07/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. SPAZIO CIRCO (03901920169) Aggiudicatari: A.S.D. SPAZIO CIRCO (03901920169)
Pagamento Fattura n.N000364/2019 del 27/11/2019 per noleggio di autobus del 27/11/2019 con itinerario Cologno al serio . Bergamo A/R per uscita didattica Città Alta scuola secondaria
519,28
519,28
18/12/2019 18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI SAB (01993250164) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SAB (01993250164)
Pagamento Fattura n.2019-FTCP-0000113 del 22/11/2019 per acquisto cancelleria per la Segreteria
Pagamento Fattura n.A00004 del 08/04/2019 SPESE PER ACQUISTO TAPPETO PER PLESSO INFANZI
119,65
119,65
16/07/2019 16/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDOVI S.R.L. (01627020165) Aggiudicatari: ARREDOVI S.R.L. (01627020165)
Pagamento Fattura n.30/E del 07/05/2019 PAGAMENTO GUIDE USCITA VERONA DEL 07/05/2019
104,00
104,00
10/07/2019 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KATIUSCIA LORENZINI (03065620233) Aggiudicatari: KATIUSCIA LORENZINI (03065620233)
Pagamento Fattura n.PA 006 2019 del 19/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER- PROGETTO PSICOPEDAGOGICO- SCUOLA INFANZI
2.720,00
2.720,00
17/07/2019 17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANCESCA MAZZON (03496660162) Aggiudicatari: FRANCESCA MAZZON (03496660162)
Pagamento Fattura n.1010549296 del 29/05/2019 RINNOVO CONVENZIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (RINNOVO CONSIP)
552,00
552,00
06/07/2019 18/12/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156) KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156)
Pagamento Fattura n.4/FE del 16/06/2019 SPESE PER DPO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
950,00
950,00
06/07/2019 06/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Capital Security Srls (10835430967) Aggiudicatari: Capital Security Srls (10835430967)
Pagamento Fattura n.3/30 del 23/05/2019 ACQUISTO BIGLIETTI PER USCITA A CASCINA FENATICHETTA INFANZI
812,30
812,30
15/07/2019 15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRIGE'GIOVANNI BATTISTA (00892330168) Aggiudicatari: FRIGE'GIOVANNI BATTISTA (00892330168)
Pagamento Fattura n.FATT PA 2_19 del 21/01/2019 Guida per visita guidata al Museo Caffi di Bergam
790,00
790,00
19/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione didattica (03696230162) Aggiudicatari: Associazione didattica (03696230162)
Pagamento Fattura n.180 del 11/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZI
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: OLIVETTI S.P.A. (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI S.P.A. (02298700010)
CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA
5.343,41
4.607,26
10/09/2014 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156) KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA INFANZIA
3.137,59
2.741,32
31/10/2013 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156) KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156)
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