Contratti anno 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO - - COLOGNO AL SERIO
Aggiornato al 24.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.34 del 09/01/2020 per acquisto targhe per uffici di segreteria. 900,00 900,00 18/01/2020
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOKI SRL (04101270165)
Aggiudicatari:
VOKI SRL (04101270165)
Pagamento Fattura n.H00863 del 18/12/2019 per acquisto materiale di pulizia scuola secondaria 1.341,43 1.341,43 18/01/2020
18/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
ERREBIAN S.P.A. (02044501001)
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Pagamento Fattura n.20194E34539 del 23/12/2019 per acquisto di software Spaggiari libri di testo 2.0 e ver. di 2.0 600,00 600,00 18/01/2020
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.76/2019/PA del 31/12/2019 per acquisto materiale informatico per la segretria per connettività 280,00 280,00 18/01/2020
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RG COMPUTER (RTOGLN75A17A794H)
Aggiudicatari:
RG COMPUTER (RTOGLN75A17A794H)
Pagamento Fattura n.9018 del 31/12/2019 per acquisto materiale vario per manutenzione scuola Primaria 369,90 369,90 20/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOBERG SRL (03332710163)
Aggiudicatari:
BRICOBERG SRL (03332710163)
Pagamento Fattura n.PA100 del 23/12/2019 servizio primo soccorso con ambulanza prestato il 26/10/2019 per la manifestazione 5^ Cross delle Fosse. 75,00 75,00 18/01/2020
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo Hinterland Onlus (03953950163)
Aggiudicatari:
Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo Hinterland Onlus (03953950163)
Pagamento Fattura n.169-2019 del 13/12/2019 per spettacolo teatrale presentato in data 13/12/2019 per Santa Lucia - Scuola Primaria 1.200,00 1.200,00 20/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPAGNIA TEATRODACCAPO s.n.c. di Fenaroli & Nicoli (02506060165)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA TEATRODACCAPO s.n.c. di Fenaroli & Nicoli (02506060165)
Pagamento Fattura n.20204E00871 del 10/01/2020 per rinnovo contratto di assistenza anno 2020 spaggiari 2.450,00 2.450,00 18/01/2020
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.572/PA del 31/10/2019 per acquisto materiale di cancelleria per arte 149,79 149,79 12/11/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.401/PA del 29/07/2019 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -CARTA -MATRICI E CARTUCC 2.447,95 2.447,95 30/07/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.3952/PA del 04/02/2019 ARGO SOFTWARE S.R.L. PAGAMENTO CANONE ANNUALE ANNO 201 770,00 770,00 26/03/2019
26/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.4PAM/VPA del 28/02/2019 RICHIESTA MATERIALE DI ARTE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 134,48 134,48 04/07/2019
04/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Brikidea S.r.l. (01215960194)
Aggiudicatari:
Brikidea S.r.l. (01215960194)
Pagamento Fattura n.02823/18 del 07/12/2018 80,00 80,00 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Pagamento Fattura n.191/2019 FPA del 28/03/2019 ACQUISTO MATERIALE MULTIPACK COLORI PER STAMPANTE EPSON PER LA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 55,00 55,00 06/07/2019
06/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Aggiudicatari:
PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Pagamento Fattura n.19/A del 08/05/2019 SPESE PER USCITA A VERONA-MOLINA DEL 30/04/2019 CLASSI 2/A/B/C/D/E SECONDARIA 1.072,73 1.072,73 10/07/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BREVI FRANCESCO SRL (01377880180)
Aggiudicatari:
BREVI FRANCESCO SRL (01377880180)
Pagamento Fattura n.103/PA del 27/02/2019 ACQUISTO DI MATERIALE CANCELLERIA PLESSO SECONDARI 291,65 291,65 15/07/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.R-1900181 del 02/04/2019 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ELETTROMAGNETISMO PLESSO SECONDARI 80,17 80,17 15/07/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C&D ELETTRONICA s.r.l. (00895950160)
Aggiudicatari:
C&D ELETTRONICA s.r.l. (00895950160)
Pagamento Fattura n.380/E del 31/03/2019 PAGAMENTO TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA A URGNANO CINEMA CAGNOLA DEL 25/03/2019 300,00 300,00 07/07/2019
07/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Aggiudicatari:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento modulo regolazione premio Polizza RC-INFORTUNI-ASSISTENZA-TUTELA LEGALE A.S. 2019/2020. 21.000,00 7.882,50 17/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AB-International Srl-GmbH (02899030213)
Aggiudicatari:
AB-International Srl-GmbH (02899030213)
Pagamento Fattura n.728/E del 15/05/2019 USCITA PER GIOCHI DELLA GIOVENTU 180,00 180,00 04/07/2019
04/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Aggiudicatari:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.PA 005 2019 del 19/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER PROGETTO -SCREENINGDSA- PER LA PRIMARI 2.600,00 2.600,00 17/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRANCESCA MAZZON (03496660162)
Aggiudicatari:
FRANCESCA MAZZON (03496660162)
Pagamento Fattura n.18/001 del 19/10/2019 per acquisto targhe e medaglie per la manifestazione Cross delle Fosse del 26/10/2019. 123,00 123,00 23/10/2019
23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROPREMI SNC DI BETTONI FRANCO E C. (01607330162)
Aggiudicatari:
EUROPREMI SNC DI BETTONI FRANCO E C. (01607330162)
Pagamento Fattura n.E-9 del 10/01/2019 SOLUZIONE INFORMATICA SRL MATERIALE INFORMATIC 408,20 408,20 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Fatt. n. Del per acquisto materiale sportivo per la didattica. 973,53 973,50 13/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONI COMUNITA' SPA (02831590167)
Aggiudicatari:
DIMENSIONI COMUNITA' SPA (02831590167)
Pagamento Fattura n.194/PA del 30/04/2019 337,88 337,88 07/07/2019
07/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.7/001 del 11/06/2019 SPESE PER PAGAMENTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-5 1.755,74 1.755,74 19/07/2019
19/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VAILATI (cessato) MARIANGELA (VLTMNG64E66D142E)
Aggiudicatari:
VAILATI (cessato) MARIANGELA (VLTMNG64E66D142E)
Acquisto materiale informatico per segreteria. 7.636,80 7.636,80 13/11/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 Group (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 Group (01121130197)
Pagamento Fattura n.102/PA del 02/04/2019 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PLESSO INFANZIA 250,17 250,17 07/07/2019
07/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166)
Aggiudicatari:
SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166)
Pagamento Fattura n.9/V1 del 05/05/2019 SPESE PER PROGETTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA -IL SALTO NEL CERCHI 1.820,00 1.820,00 22/07/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL SALTO NEL CERCHIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (04242680165)
Aggiudicatari:
IL SALTO NEL CERCHIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (04242680165)
Pagamento Fattura n.V1 1146/19 del 29/11/2019 per acquisto materiale di pulizia scuola primaria. 3.415,85 3.415,85 17/12/2019
17/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
ERREBIAN S.P.A. (02044501001)
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.E/79 del 30/04/2019 PAGAMENTO PER TRASPORTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TELGATE DEL 30/04/2019 990,00 990,00 07/07/2019
07/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERLETTI AUTOSERVIZI SRL (02405560166)
Aggiudicatari:
PERLETTI AUTOSERVIZI SRL (02405560166)
Pagamento Fattura n.FPA 5/19 del 22/03/2019 SPESE PER PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA PIU' LABORATORI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO PRIMARI 200,00 200,00 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Didattico Culturale del Civico Museo Archeologico (03820090169)
Aggiudicatari:
Centro Didattico Culturale del Civico Museo Archeologico (03820090169)
Pagamento Fattura n.20194E29813 del 31/10/2019 per acquisto libretti assenze 470,80 470,80 11/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.117/E del 19/06/2019 USCITA A BREMBATE SOPRA LA TORRE DEL SOLE DEL 04/06/2019 CLASSI 5/A/B/C/D/ 890,91 890,91 15/07/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Aggiudicatari:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Pagamento Fattura n.399 del 24/11/2018 Acquisto carta per plessi Ditta Brugal 773,30 773,30 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Aggiudicatari:
DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.E-237 del 02/07/2019 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO NOTEBOOK PLESSO PRIMARI 1.959,00 1.959,00 15/07/2019
16/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Pagamento Fattura n.0000066/PA del 20/05/2019 SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VALEGGIO SUL MINCIO (VR) PRIMARI 1.255,50 1.255,50 16/07/2019
16/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL (00731180238)
Aggiudicatari:
PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL (00731180238)
Pagamento Fattura n.206/PA2019 del 14/05/2019 ACQUISTO DI CARRELLO PER LA RICARICA DI 36 DISPOSITIVI CON MONITOR 659,00 659,00 04/07/2019
04/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnoffice srl (02855790982)
Aggiudicatari:
Tecnoffice srl (02855790982)
Pagamento Fattura n.A/556 del 23/07/2019 PRESTAZIONI PER VISITE MEDICHE AL PERSONALE 330,00 330,00 25/07/2019
25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO COSTA SRL (03636020160)
Aggiudicatari:
STUDIO COSTA SRL (03636020160)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_19 del 30/05/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-5 2.100,00 2.100,00 19/07/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gisella Laterza (04285040160)
Aggiudicatari:
Gisella Laterza (04285040160)
Pagamento Fattura n.26/2019/PA del 13/05/2019 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 276,50 276,50 04/07/2019
04/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RG COMPUTER (RTOGLN75A17A794H)
Aggiudicatari:
RG COMPUTER (RTOGLN75A17A794H)
Pagamento Fattura n.61FE del 16/05/2019 Pagamento fattura per biglietti ingressi Campanone per progetto gemellaggio dell'11/05/201 55,00 55,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Pagamento Fattura n.00F00002 del 17/01/2019 BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SN 94,00 94,00 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASIS OROLOGI INDUSTRIALI (02260860164)
Aggiudicatari:
BASIS OROLOGI INDUSTRIALI (02260860164)
Pagamento Fattura n.V1 9/19 del 18/01/2019 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC MATERIALE DI PULIZIA 1.107,70 1.107,70 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.71/P A del 24/05/2019 Uscita del 23/05/2019 Plesso Infanzia a Fontanella 1.145,45 1.145,45 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Pagamento Fattura n.36PAM/VPA del 18/12/2019 per acquisto materiale di arte Prof. Salina. 138,36 138,36 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Brikidea S.r.l. (01215960194)
Aggiudicatari:
Brikidea S.r.l. (01215960194)
Pagamento Fattura n.27 del 07/05/2019 SPESE PER BIGLIETTI PARCO DELLE CASCATE MOLINA-VERONA DEL 07/05/2019 352,00 352,00 10/07/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vivere Molina Srl (02454560232)
Aggiudicatari:
Vivere Molina Srl (02454560232)
Pagamento Fattura n.2128/EL del 30/01/2019 ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALI 580,00 580,00 15/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
Pagamento Fattura n.PA39 del 25/05/2019 ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI PER IL PLESSO DELLA PRIMARIA 459,02 459,02 06/07/2019
06/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL (01631160163)
Aggiudicatari:
GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL (01631160163)
Pagamento Fattura n.E-227 del 20/06/2019 ACQUISTO TABLET-NOTEBOO RDO PLESSO PRIMARIA E MICROONDE 498,00 498,00 15/07/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Pagamento Fattura n.735/E del 15/05/2019 SPESE PER TRASPORTO RAGAZZI A BERGAMO PROGETTO DELF DEL 15/05/2019PLESSO SECONDARIA 200,00 200,00 06/07/2019
06/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Aggiudicatari:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.00200019 del 08/03/2019 ACQUISTO DI MATERIALE PER LABORATORIO DI ARTE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 110,85 110,85 07/07/2019
07/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLORIFICIO LO-MAR (01318280169)
Aggiudicatari:
COLORIFICIO LO-MAR (01318280169)
Pagamento Fattura n.1108/C del 03/12/2019 per acquisto generi alimentari acqua e bevande per l'orientamento del 30/11/2019 e del 14/12/2019 224,22 224,22 18/12/2019
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONAD SUPERMERCATO (03000640163)
Aggiudicatari:
CONAD SUPERMERCATO (03000640163)
Pagamento Fattura n.328/PA del 19/06/2019 MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSO PRIMARI 1.247,54 1.247,54 15/07/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.FPA 9/19 del 06/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROGETTO MUSICALE PRIMARIAPD 1.700,00 1.700,00 17/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Uriel Dominoni (04342940162)
Aggiudicatari:
Uriel Dominoni (04342940162)
Pagamento Fattura n.113/PA del 24/12/2018 Viaggio di istruzione alla Gamec di Bergam 363,64 363,64 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Pagamento Fattura n.3/E del 28/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROGETTO PSICOPEDAGOGICO PRIMARI 2.240,00 2.240,00 22/07/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONICA LOCATELLI (04031510169)
Aggiudicatari:
MONICA LOCATELLI (04031510169)
Pagamento Fattura n.FATTPA 154_18 del 31/12/2018 Bus Lorenzi s.r.l. Viaggio di istruzione ad Urgnan 280,00 280,00 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Aggiudicatari:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.2099 del 26/02/2019 Acquisto cuffie per prove invalsi 93,00 93,00 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 Group (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 Group (01121130197)
Pagamento Fattura n.20194E05078 del 19/02/2019 Rinnovo Contratto Spaggiari per Segreteria Digitale 2.450,00 2.450,00 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.VFE/424 del 10/05/2019 pagamento fattura per biglietto cumulativo Funicolare Bergamo Alta per progetto gemellaggio uscita 11/05/201 110,00 100,00 29/05/2019
29/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ATB SERVIZI S.P.A. (02967830163)
Aggiudicatari:
ATB SERVIZI S.P.A. (02967830163)
Pagamento Fattura n.733/E del 15/05/2019 USCITA A BERGAMO CITTA' ALTA DEL 11/05/2019 PROGETTO GEMELLAGGIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 180,00 180,00 06/07/2019
06/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Aggiudicatari:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.19001649 del 10/06/2019 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PERSONAL COMPUTER DESKTOP PER SCUOLA SECONDARI 5.081,20 5.081,20 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Italware S.r.l. (02102821002)
Aggiudicatari:
Italware S.r.l. (02102821002)
Pagamento Fattura n./PA4 del 21/12/2018 L.I.A. SERVIZI PER L'IMPRESA S.R.L 70,00 70,00 26/03/2019
26/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.I.A. SERVIZI PER L'IMPRESA S.R.L. (02788030167)
Aggiudicatari:
L.I.A. SERVIZI PER L'IMPRESA S.R.L. (02788030167)
Pagamento Fattura n.19-004-PA del 21/11/2019 per ruolo RSPP per l'anno 2018 634,40 634,40 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Paolo Battista Bergamaschi (02442700163)
Aggiudicatari:
Paolo Battista Bergamaschi (02442700163)
Fatt.n. del per acquisto aruba Key CNS. 80,90 0,00 13/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA (01573850516)
Pagamento Fattura n.20194E32191 del 26/11/2019 per acquisto n. 6registri verbali consiglio di classe - scuola secondaria. 60,00 60,00 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.E-249 del 04/07/2019 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA SEGRETERI 186,50 186,50 15/07/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Pagamento Fattura n.1410 del 13/12/2019 per acquisto timbri segreteria. 110,65 110,65 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOKI SRL (04101270165)
Aggiudicatari:
VOKI SRL (04101270165)
Pagamento Fattura n.H00432 del 22/06/2019 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PRIMARIA E SCALE A PIOLI PLESSO PRIMARI 970,08 970,08 16/07/2019
16/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Pagamento Fattura n.00200102 del 05/11/2019 per materiale per laboratorio di arte e immagine. 162,40 162,40 11/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLORIFICIO LO-MAR (01318280169)
Aggiudicatari:
COLORIFICIO LO-MAR (01318280169)
Pagamento Fattura n.20194E26933 del 02/10/2019 per acquisto firma digitale e registri. 129,00 129,00 22/10/2019
22/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.V1 1137/19 del 29/11/2019 per acquisto materiale di pulizia scuola Infanzia 1.895,70 1.895,70 18/12/2019
18/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
ERREBIAN S.P.A. (02044501001)
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.V1 7/19 del 18/01/2019 EREDI DI BERETTA E C. SN 2.483,50 2.483,50 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.FPA 502/19 del 21/10/2019 riparazione duplicatore RICOH DD 3324 - Scuola primarioa 155,00 155,00 23/10/2019
23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAMMA UFFICIO SRL (02355120169)
Aggiudicatari:
GAMMA UFFICIO SRL (02355120169)
Pagamento Fattura n.V1 105/19 del 11/02/2019 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC MATERIALE IGIENICO SANITARIO E CANCELLERIA DELLA SECONDARI 1.188,10 1.188,10 26/03/2019
26/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.215/PA del 26/06/2019 SPESE PER TRASPORTO A MILANO IL 15/05/2019 GEMELLAGGIO FRANCES 635,00 635,00 16/07/2019
16/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI FLACCADORI SRL (01627060161)
Aggiudicatari:
F.LLI FLACCADORI SRL (01627060161)
Pagamento Fattura n.1955 del 18/12/2019 per acquisto cartucce aula Docenti richiesta Prof. Giani 306,40 306,40 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL (03039490242)
Aggiudicatari:
MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL (03039490242)
Pagamento Fattura n.308/PA del 04/06/2019 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER PRIMARIA DI PRIMO GRADO 38,54 38,54 07/07/2019
07/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.4/PA del 21/01/2019 545,45 545,45 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Pagamento Fattura n.27/2019/PA del 31/05/2019 ACQUISTO STAMPANTE PIU CARTUCCE SCUOLA PRIMARIA 237,60 237,60 06/07/2019
06/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RG COMPUTER (RTOGLN75A17A794H)
Aggiudicatari:
RG COMPUTER (RTOGLN75A17A794H)
Pagamento Fattura n.789/2019-3 del 16/03/2019 Canone annuo Mediasoft snc di A. Scarabelli 84,00 84,00 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASOFT (02353700368)
Aggiudicatari:
MEDIASOFT (02353700368)
Pagamento Fattura n.52/BE del 27/03/2019 PER VIAGGIO E VISITA DI ISTRUZIONE"BERNINA SAINT MORITZ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD 3.738,00 3.738,00 08/05/2019
08/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZANI VIAGGI SRL (02594070167)
Aggiudicatari:
ZANI VIAGGI SRL (02594070167)
Pagamento Fattura n.PA0000009/18 del 11/10/2018 STUDIO COSTA SR 267,00 267,00 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO COSTA SRL (03636020160)
Aggiudicatari:
STUDIO COSTA SRL (03636020160)
Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 11/11/2019 PER ACQUISTO PANNELLO LEGNO PER LABORATORIO ARTE. 290,00 290,00 13/11/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOZZA PIETRO (03143400160)
Aggiudicatari:
NOZZA PIETRO (03143400160)
Pagamento Fattura n.70-FE del 27/02/2019 ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE) PON-FSE 122,00 122,00 06/07/2019
06/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Disegnoimmagine snc (01820070983)
Aggiudicatari:
Disegnoimmagine snc (01820070983)
Pagamento Fattura n.PA 004 2019 del 19/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO SCUOLA SECONDARIA 3.000,00 3.000,00 17/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRANCESCA MAZZON (03496660162)
Aggiudicatari:
FRANCESCA MAZZON (03496660162)
Pagamento Fattura n.573/E del 30/04/2019 5+SPESE PER RICHIESTA AUTOBUS PER PARTECIPAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU' SCUOLA SECONDARIA 200,00 200,00 06/07/2019
06/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Aggiudicatari:
BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.59/E del 24/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER PROGETTO PROPEDEUTICA STRUMENTI A FIAT 2.428,57 2.428,57 22/07/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'AIRONE SOCIETA' COOOPERATIVA SOCIALE (04288360169)
Aggiudicatari:
L'AIRONE SOCIETA' COOOPERATIVA SOCIALE (04288360169)
Pagamento Fattura n.V3-12073 del 28/05/2019 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA 755,53 755,53 10/07/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.1091/ME del 16/04/2019 USCITA DIDATTICA A TORINO 4C-D-E SCUOLA PRIMARI 507,50 507,50 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
REAR SOC. COOP - MUSEO EGIZIO (04560130017)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
REAR SOC. COOP - MUSEO EGIZIO (04560130017)
Pagamento Fattura n.13496 del 11/12/2019 per acquisto materiale vario cavi e prese) per segreteria edi lab. informatico. 710,50 710,50 18/12/2019
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 Group (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 Group (01121130197)
Pagamento Fattura n.260/C del 10/05/2019 164,72 149,62 29/05/2019
29/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONAD SUPERMERCATO (03000640163)
Aggiudicatari:
CONAD SUPERMERCATO (03000640163)
Pagamento Fattura n.36/E del 31/03/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BREMBATE DEL 04/06/2019 CLASSI 5/A/5/B/C/D/E SCUOLA PRIMARIA 890,91 890,91 03/07/2019
03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Aggiudicatari:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Pagamento Fattura n.289/PA del 06/11/2019 per acquisto toner per fax scuola Primaria 66,98 66,98 13/11/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166)
Aggiudicatari:
SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166)
Pagamento Fattura n.180 del 04/12/2018 SPESE PER VISITA DI ISTRUZIONE A BREMBATE AL PARCO ASTRONOMICO "TORRE DEL SOLE" CLASSI V PRIMARIA 933,85 933,85 03/07/2019
03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO (03397300165)
Aggiudicatari:
POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO (03397300165)
Pagamento Fattura n.182/01 del 31/10/2019 prenotazione biglietti !PIETRO IL PICCOLO" del 27/11/2019. 845,45 845,45 11/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162)
Pagamento Fattura n.PAI1900077 del 11/03/2019 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO SECONDARI 136,80 136,80 15/07/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTEMANI S.P.A. (01785380161)
Aggiudicatari:
CARTEMANI S.P.A. (01785380161)
Pagamento Fattura n.19/PA del 18/03/2019 Museo Archeologico Bergamo Primaria Classe IV A e B 181,82 181,82 19/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Pagamento Fattura n.000089/PA del 06/03/2019 Acquisto materiale sportivo per la secondaria di primo grado 1.823,00 1.823,00 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONI COMUNITA' SPA (02831590167)
Aggiudicatari:
DIMENSIONI COMUNITA' SPA (02831590167)
Pagamento Fattura n.24/A del 17/05/2019 SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 4-C/D/E DEL 15/05/2019 PLESSO PRIMARIA 1.000,00 1.000,00 06/07/2019
06/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BREVI FRANCESCO SRL (01377880180)
Aggiudicatari:
BREVI FRANCESCO SRL (01377880180)
Pagamento Fattura n.98/E del 31/05/2019 SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VALEGGIO SUL MINCIO DEL 20/05/201 1.045,45 1.045,45 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Aggiudicatari:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Pagamento Fattura n.16/A del 19/04/2019 SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PIACENZA MOSTRA LIGABUE DEL 17/04/2019 CLASSI 3B/D PLESSO SECONDARIA 420,00 420,00 07/07/2019
07/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BREVI FRANCESCO SRL (01377880180)
Aggiudicatari:
BREVI FRANCESCO SRL (01377880180)
Pagamento Fattura n.FARMA/2018/0000060 del 06/12/2018 Materiale sanitario scuola primari 240,76 240,76 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167)
Aggiudicatari:
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167)
Pag. fatt.n. del per rifacimento sito web su template porte aperte sul web. 2.000,00 0,00 13/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCO MILESI (MLSMRC94E07A794T)
Aggiudicatari:
MARCO MILESI (MLSMRC94E07A794T)
Pagamento Fattura n.FPA 8/19 del 06/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROGETTO MUSICALE PRIMARIAPD 1.700,00 1.700,00 17/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Uriel Dominoni (04342940162)
Aggiudicatari:
Uriel Dominoni (04342940162)
Pagamento Fattura n.V3-6914 del 30/03/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 1.598,46 1.598,46 03/07/2019
03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.36 del 03/05/2019 PAGAMENTO BIGLIETTI-LABORATORI USCITA SPAZIO CIRCO DI TELGATE DEL 30/04/2019 CLaSSI PRIMARIA 1.188,00 1.188,00 07/07/2019
07/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. SPAZIO CIRCO (03901920169)
Aggiudicatari:
A.S.D. SPAZIO CIRCO (03901920169)
Pagamento Fattura n.N000364/2019 del 27/11/2019 per noleggio di autobus del 27/11/2019 con itinerario Cologno al serio . Bergamo A/R per uscita didattica Città Alta scuola secondaria 519,28 519,28 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SAB (01993250164)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SAB (01993250164)
Pagamento Fattura n.2019-FTCP-0000113 del 22/11/2019 per acquisto cancelleria per la Segreteria 1.077,21 1.077,21 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALCESTE CASTELLI & FIGLI SRL (02034750162)
Aggiudicatari:
ALCESTE CASTELLI & FIGLI SRL (02034750162)
Pagamento Fattura n.FPA 7/19 del 03/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE INTELLETTUALE PROGETTO MUSICALE SCUOLA PRIMARIAPD 1.000,00 1.000,00 17/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Uriel Dominoni (04342940162)
Aggiudicatari:
Uriel Dominoni (04342940162)
Pagamento Fattura n.46/2019 del 10/05/2019 SPESE PER PRESTAZIONE DI ATTIVITA'INTELLETTUALE -ESAME KET- SECONDARIA 1.911,00 1.911,00 21/07/2019
21/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH INSTITUTES (01248250167)
Aggiudicatari:
BRITISH INSTITUTES (01248250167)
Pagamento Fattura n.FPA 10/19 del 06/06/2019 PAGAMENTO PER PRESTAZIONE D'OPERA PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALESCUOLA PRIMARIA -PDS 1.700,00 1.700,00 17/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Uriel Dominoni (04342940162)
Aggiudicatari:
Uriel Dominoni (04342940162)
Pagamento Fattura n.187/PA del 03/07/2019 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO CARTUCCE PLESSO INFANZI 101,70 101,70 15/07/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166)
Aggiudicatari:
SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166)
Pagamento Fattura n.A451 del 18/12/2019 per acquisto brochure per Open Day. 130,00 130,00 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SESTANTEINC SRL (01631600168)
Aggiudicatari:
SESTANTEINC SRL (01631600168)
Pagamento Fattura n.10/PA del 03/04/2019 ACQUISTO DI MATERIALE MUSICALE PLESSO SECONDARIA 18,03 18,03 10/07/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARPELLINI snc STRUMENTI MUSICALI (10880030159)
Aggiudicatari:
SCARPELLINI snc STRUMENTI MUSICALI (10880030159)
Pagamento Fattura n.2019-FTCP-0000037 del 12/04/2019 ACQUISTO BATTERIE PER SCUOLA INFANZIA 27,31 27,31 07/07/2019
07/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALCESTE CASTELLI & FIGLI SRL (02034750162)
Aggiudicatari:
ALCESTE CASTELLI & FIGLI SRL (02034750162)
Pagamento Fattura n.000008/PA del 31/01/2019 SANGIO SOUND SNC MATERIALE ELETTRICO LAMPADINA PER VIDEOPROIETTORE SECONDARI 88,00 88,00 27/03/2019
27/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANGIO SOUND SNC (01035750163)
Aggiudicatari:
SANGIO SOUND SNC (01035750163)
Pagamento Fattura n.493/PA del 30/09/2019 per acquisto materiale arredi scolastici scuola secondaria di 1° grado 1.435,10 1.435,10 23/10/2019
23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.2/13 del 31/10/2019 per acquisto lavatrice scuola infanzia - con residui 2018/2019 220,49 220,49 11/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Elettrodomestici Cucchi Srl (07162580968)
Aggiudicatari:
Elettrodomestici Cucchi Srl (07162580968)
Pagamento Fattura n.0E0200135 del 20/12/2018 Materiale di facile consumo per laboratorio di art 259,00 259,00 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLORIFICIO LO-MAR (01318280169)
Aggiudicatari:
COLORIFICIO LO-MAR (01318280169)
Pagamento Fattura n.24/PA del 25/03/2019 Progetto Gemellaggio 4.300,00 4.300,00 19/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Pagamento Fattura n.A00004 del 08/04/2019 SPESE PER ACQUISTO TAPPETO PER PLESSO INFANZI 119,65 119,65 16/07/2019
16/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDOVI S.R.L. (01627020165)
Aggiudicatari:
ARREDOVI S.R.L. (01627020165)
Pagamento Fattura n.30/E del 07/05/2019 PAGAMENTO GUIDE USCITA VERONA DEL 07/05/2019 104,00 104,00 10/07/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KATIUSCIA LORENZINI (03065620233)
Aggiudicatari:
KATIUSCIA LORENZINI (03065620233)
Pagamento Fattura n.PA 006 2019 del 19/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER- PROGETTO PSICOPEDAGOGICO- SCUOLA INFANZI 2.720,00 2.720,00 17/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRANCESCA MAZZON (03496660162)
Aggiudicatari:
FRANCESCA MAZZON (03496660162)
Pagamento Fattura n.1010549296 del 29/05/2019 RINNOVO CONVENZIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (RINNOVO CONSIP) 552,00 552,00 06/07/2019
18/12/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156)
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156)
Pagamento Fattura n.4/FE del 16/06/2019 SPESE PER DPO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 950,00 950,00 06/07/2019
06/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Capital Security Srls (10835430967)
Aggiudicatari:
Capital Security Srls (10835430967)
Pagamento Fattura n.3/30 del 23/05/2019 ACQUISTO BIGLIETTI PER USCITA A CASCINA FENATICHETTA INFANZI 812,30 812,30 15/07/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRIGE'GIOVANNI BATTISTA (00892330168)
Aggiudicatari:
FRIGE'GIOVANNI BATTISTA (00892330168)
Pagamento Fattura n.FATT PA 2_19 del 21/01/2019 Guida per visita guidata al Museo Caffi di Bergam 790,00 790,00 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione didattica (03696230162)
Aggiudicatari:
Associazione didattica (03696230162)
Pagamento Fattura n.180 del 11/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZI 2.174,00 2.174,00 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dott.ssa Ilenia Rizza (04143000166)
Aggiudicatari:
Dott.ssa Ilenia Rizza (04143000166)
Pagamento Fattura n.116/PA del 14/03/2019 ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEGRETERIA TONER 406,88 406,88 04/07/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.3/PA del 15/05/2018 per servizio di docenza, consulenza e supervisione. 3.000,00 3.000,00 20/06/2018
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROTEO FARE SAPERE (03235440173)
Aggiudicatari:
PROTEO FARE SAPERE (03235440173)
Pagamento premio di polizza n. 24678 per a.s. 2016/17 21.212,20 21.212,20 16/12/2016
28/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AB-International Srl-GmbH (02899030213)
Aggiudicatari:
AB-International Srl-GmbH (02899030213)
CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA 6.999,50 5.459,11 10/09/2014
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
OLIVETTI S.P.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI S.P.A. (02298700010)
CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA 5.343,41 4.607,26 10/09/2014
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156)
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA INFANZIA 3.137,59 2.741,32 31/10/2013
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156)
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156)
Totali Numero Lotti: 136 179.051,43 161.155,09
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